
Prepare sua instituição para a nova tributação no setor público. Curso atualizado com o regulamento do IBS e da CBS.
Aprenda com especialistas como aplicar, na prática, os dispositivos da reforma tributária nos contratos, licitações, obras públicas e operações financeiras da sua entidade.
26 E 27 DE AGOSTO (Presencial em Vitória/ES)
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22 A 25 DE SETEMBRO (Online e Ao Vivo)
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27 A 30 DE OUTUBRO (Online e Ao Vivo)
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10 A 13 DE NOVEMBRO (Online e Ao Vivo)
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01 A 04 DE DEZEMBRO (Online e Ao Vivo)
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Por que este curso é essencial agora?
TENHA UMA VISÃO PANORÂMICA
Conheça os impactos da EC nº 132/2023 e da LC nº 214/2025, com foco nos desafios e oportunidades para órgãos públicos e entidades do Sistema S.
NÃO CORRA RISCOS
A não adaptação às novas regras pode comprometer contratações, planejamento fiscal e cumprimento de obrigações acessórias. Este curso vai te preparar para evitar esses riscos.
IDEAL PARA:
Profissionais das áreas contábil, financeira, da controladoria, do setor jurídico e todos que querem estar preparados para a mudança que a reforma tributária trará a partir de 2026.
Conteúdo Programático do cursoREFORMA TRIBUTÁRIA PARA ÓRGÃOS PÚLICOS E SISTEMA SCurso 100% on-line
1. Introdução à Reforma Tributária: Contexto, Fundamentos e Impactos para Órgãos Públicos e Sistema S
1.1. O Cenário Atual e a Necessidade da Reforma Tributária
- Breve histórico do sistema tributário brasileiro.
- Problemas e desafios do modelo atual (cumulatividade, complexidade, guerra fiscal, regressividade).
- Motivações e objetivos da Reforma Tributária (simplificação, neutralidade, equidade, transparência, desoneração de investimentos).
1.2. Fundamentos Constitucionais e Legais da Nova Tributação – Emenda Constitucional nº 132/2023:
- Análise das principais alterações e dos princípios introduzidos (simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente).
- Lei Complementar nº 214/2025: Instituição do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto Seletivo (IS).
- Outras leis complementares e decretos regulamentadores (perspectivas e necessidade de acompanhamento).
1.3. O Novo Sistema Tributário: IBS, CBS e Imposto Seletivo (IS)
- Conceitos e características gerais de cada novo tributo.
- Comparativo detalhado entre os tributos atuais (PIS, COFINS, ICMS, ISS) e os novos (IBS, CBS, IS).
- O princípio da neutralidade e seus impactos na economia e na gestão pública.
1.4. Regime de Transição e Cronograma de Implementação
- Fases da transição (2027-2032): Períodos de coexistência e substituição gradual.
- Mecanismos de ajuste: Alíquota Teste e Balizamento de Alíquotas.
- O papel do Comitê Gestor do IBS (CGIBS): Estrutura, competências e governança na transição.
- Desafios e oportunidades para órgãos públicos e Sistema S durante o período de transição.
1.5. Impactos Preliminares da Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S
- Análise dos impactos gerais na gestão orçamentária, financeira e contábil.
- Implicações nas aquisições de bens e serviços, contratos e convênios.
- Necessidade de adaptação de processos internos e sistemas de gestão.
2. Novos Tributos: Detalhamento, Fato Gerador, Base de Cálculo e Regimes Específicos
2.1. Fato Gerador e Base de Cálculo do IBS, CBS e IS
- Detalhamento dos critérios material, temporal e espacial da ocorrência.
- Exemplos práticos de operações e sua tributação no contexto dos órgãos públicos.
- Casos específicos de incidência, não incidência e regimes diferenciados.
2.2. Contribuintes, Responsabilidade Tributária e Split Payment
- Definição de contribuintes e responsáveis tributários sob o novo regime.
- Regras de responsabilidade para órgãos públicos e entidades do Sistema S.
- O mecanismo do split payment (pagamento dividido) e sua aplicação.
- Responsabilidade de plataformas digitais e outros intermediários.
2.3. Não Cumulatividade, Apuração e Formas de Recolhimento –
- Princípio da não cumulatividade: Regras de creditamento e seus impactos na gestão de custos e na formação de preços.
- Processos de apuração e compensação dos novos tributos.
- Formas de recolhimento e prazos.
2.4. Alterações no Regime do Simples Nacional e Outros Regimes Especiais
- Impactos da reforma para empresas optantes pelo Simples Nacional que se relacionam com órgãos públicos.
- Cenários e estratégias de adaptação para fornecedores e prestadores de serviços.
- Visão geral de outros regimes especiais ou diferenciados previstos na legislação.
3. Análise Setorial das Mudanças no Sistema Tributário: Gestão e Operações
3.1. Área Financeira, Orçamentária e Contábil
- Planejamento e execução orçamentária sob a nova estrutura tributária.
- Gestão de receitas e despesas: Impactos na arrecadação e nos custos.
- Adaptação da contabilidade pública e dos sistemas de informação contábil.
3.2. Licitações e Contratos Administrativos
- Revisão e adequação de editais de licitação e minutas de contratos.
- Impactos nos preços e custos dos contratos de terceirização, prestação de serviços e fornecimento de bens.
- Gestão de riscos, reequilíbrio econômico-financeiro e aditivos contratuais.
Novas regras para contratação de serviços contínuos e obras.
3.3. Obras e Serviços de Engenharia
- Peculiaridades da tributação em obras públicas e grandes projetos.
- Impactos nos custos de projetos, execução e fiscalização.
- Novas regras para contratação e gestão de contratos de engenharia.
3.4. Outras Áreas Relevantes e Aspectos Complementares
- Gestão de Convênios e Parcerias: Implicações tributárias e operacionais.
- Impactos na área de Tecnologia da Informação: Adequação de sistemas de gestão e emissão de documentos fiscais.
- Aspectos jurídicos e contencioso tributário: Prevenção e gestão de litígios.
- Governança e compliance tributário no setor público.
4. Considerações Finais
Esta proposta visa aprofundar a compreensão da Reforma Tributária, especialmente na introdução, fornecendo uma base sólida para os participantes do curso. A inclusão de exemplos práticos, estudos de caso e a constante atualização do conteúdo serão fundamentais para o sucesso do treinamento.
Como funciona o curso:
16 Horas de Conteúdo Técnico Aplicável
4 dias de treinamento intensivo (4 horas/dia) com os maiores especialistas em tributação do setor público.
100% Focado em Órgãos Públicos e Sistema S
Não é conteúdo genérico adaptado. Foi criado especificamente para suas dores.
Online ao Vivo ou Presencial
Escolha o formato que funciona para você e sua equipe.
Interação com Professores
Tire dúvidas, apresente casos reais, discuta situações específicas do seu órgão.
Material Completo Incluso
Slides, casos práticos, legislação comentada, checklists de adequação e ainda ganhe o livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios (10ª edição).
Confira a reprise das aulas por 30 dias
Você sai com visão estratégica e segurança técnica
Não é “aula teórica bonita”. É método aplicável para proteger orçamento, reduzir contingências e dar respostas rápidas quando perguntarem: “Como fazemos isso agora?”
Estrutura completa do novo sistema
IBS, CBS e Imposto Seletivo: o que muda, como funciona, por que importa para você.
Cronograma real da transição
Fases 2027-2032: coexistência, substituição gradual, alíquota teste e balizamento. Sem surpresas.
Impactos na execução orçamentária
Gestão de receitas, despesas e adequação da contabilidade pública. Planejamento que funciona.
Licitações e contratos sob nova tributação
Revisão de editais, minutas, reequilíbrio econômico-financeiro, cláusulas. Como evitar passivos.
Obras e serviços de engenharia
Peculiaridades da tributação em obras públicas. Como não perder dinheiro com erros de cálculo.
Split Payment
Como funciona o pagamento dividido. Responsabilidades para órgãos públicos. O que muda operacionalmente.
Adequação de TI e Documentos Fiscais
Sistemas, emissão, registros e compliance. Como preparar sua área de TI.
Jurídico e Contencioso
Prevenção e gestão de litígios. Governança e compliance tributário no setor público.
PROFESSOR ALEXANDRE MARQUES
Alexandre Marques é o autor do livro mais completo do mercado sobre retenções tributárias na fonte (Gestão Tributária de Contratos e Convênios – 10ª edição, 957 páginas).
Sabe por quê? Ele começou a ministrar cursos sobre a matéria em 2003 e de lá pra cá já treinou mais de 20 mil alunos com o método exclusivo baseado no QSO – Quadro Sinótico de Obrigações, de sua autoria.
Sua formação e experiência na área Contábil se uniu ao conhecimento adquirido no curso de Direito, atuando como advogado tributarista desde o ano de 2002, possuindo também pós-graduação em Direito Processual Civil e Advocacia Tributária.
PROFESSOR GUSTAVO REIS
Gustavo Reis é autor do livro 101 Perguntas sobre Retenções Tributárias e do e-book Alíquotas do ISS – Um confronto entre a LC 116/2003 e as legislações das capitais do Brasil.
É advogado tributarista, pós-graduado em Planejamento Tributário, consultor e professor da Open Soluções Tributárias.
Atua como supervisor do sistema Web Gestão Tributária, é colaborador do blog Foco Tributário e ministra treinamentos técnicos voltados a órgãos públicos, Sistema S e empresas de todo o país.
TURMA ONLINER$ 2.690,00
TURMA PRESENCIALR$ 3.190,00

